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国家审计署公告15家央企和2家金融企业审计结果
2012年06月01日 15:28:21来源: 新华网

审计署公布15家央企审计结果。(审计署官网截图)

  新华网消息 国家审计署网站发布2012年第9至第25号公告。6月1日,审计署发布2012年第9号至第25号公告,公布了中国电子科技集团公司、中国石油天然气集团公司、中国石油化工集团公司、中国电信集团公司、中国电子信息产业集团有限公司、中国第一汽车集团公司、中国第二重型机械集团公司、中国东方电气集团有限公司、鞍钢集团公司、宝钢集团有限公司、武汉钢铁(集团)公司、招商局集团有限公司、中国中煤能源集团有限公司、中国农业发展集团总公司、国家开发投资公司等15户中央企业2010年度财务收支等审计结果公告以及中国工商银行2010年度资产负债损益审计结果和中国中信集团公司2010年度资产负债损益审计结果。

15家中央企业审计结果

  中国石油天然气集团公司2010年度财务收支审计结果

  中国石油化工集团公司2010年度财务收支审计结果

  中国电子科技集团公司2010年度财务收支审计结果

  鞍钢集团公司2010年度财务收支审计结果

  中国东方电气集团有限公司2010年度财务收支审计结果

  中国第二重型机械集团公司2010年度财务收支审计结果

  中国第一汽车集团公司2010年度财务收支审计结果

  中国电子信息产业集团有限公司2010年度财务收支审计结果

  中国电信集团公司2010年度财务收支审计结果

  中国中煤能源集团有限公司2010年度财务收支审计结果

  招商局集团有限公司2010年度财务收支审计结果

  武汉钢铁(集团)公司2010年度财务收支审计结果

  宝钢集团有限公司2010年度财务收支审计结果

  国投公司驻外机构2010年度经营状况审计调查结果

  中国农业发展集团总公司2010年度财务收支审计结果

两家金融企业审计结果

  中国工商银行2010年度资产负债损益审计结果

  中国中信集团公司2010年度资产负债损益审计结果

审计署就审计结果答记者问

  审计署负责人就15户中央企业审计结果答记者问

  总体评价

  随着社会主义市场经济体制的健全完善以及企业改革的深化和发展,中央企业的经营管理一年比一年规范,可以用几句话概括:改革深化了、管理加强了、业绩提升了、核心竞争力增强了、依法经营理念强化了。

  但审计中也发现一些值得关注的问题:有的企业财务管理不够规范,会计核算不够准确,个别企业会计报表反映的资产负债损益情况还不完整;有的企业投资项目和工程建设项目管理不够规范,存在未按规定公开招投标、土地审批手续不完备等问题;有的企业对下属单位、分支机构管理比较薄弱;有的企业执行国家淘汰落后产能、节能减排政策还有欠缺等。

  审计重点在五方面

  这次审计的重点主要有五个方面:一是检查企业贯彻落实中央关于宏观调控、调整经济结构、节能减排等方面政策措施情况;二是揭示和反映国有资产运营过程中的突出矛盾和潜在风险,维护国有资产安全;三是查处重大违法违规问题和案件线索,促进反腐倡廉建设;四是检查企业资产、负债、损益的真实、合法、效益情况,促进规范管理,提高经济效益;五是检查企业内控制度的完善和执行情况,促进提高管理水平。

  整改措施

  各企业高度重视审计发现的问题,认真落实审计建议,积极进行整改,研究制定了整改措施并逐项提出整改意见。截至2012年3月底,相关企业制订、完善规章制度233项,对87名相关责任人进行了严肃处理(其中局级干部3人),对审计发现的问题,已有接近97%完成了整改,其他正在积极整改中,审计署将继续跟踪和督促落实。

  下一步打算

  2012年企业审计工作将突出四项重点任务:一是围绕促进和完善宏观调控,加强对企业贯彻执行中央重大政策措施情况的跟踪审计;二是围绕维护国有资产安全,着力揭示和反映国有资产运营过程中的突出矛盾和潜在风险;三是围绕加强国有企业反腐倡廉建设,着力查处重大违法违规问题和案件线索;四是围绕健全完善市场经济体制,注重从体制机制制度层面分析原因和提出建议。

  审计署负责人就工行和中信集团审计情况答记者问

  总体情况

  近年来,我们顺应金融领域发展变化新形势新要求,紧紧围绕中央重大方针政策,紧扣维护国家金融安全这一主题,不断深化金融审计工作,注重揭示国有及国有控股金融企业经营管理中存在的薄弱环节和重大风险隐患,及时提出完善金融管理体制机制方面的审计建议,有效发挥审计在防范金融风险、加强金融监管以及促进金融市场平稳健康运行等方面的重要作用。

  审计的重点

  审计中,重点把握了3个方面的内容:一是反映2家金融企业在贯彻落实国家宏观调控及货币信贷政策措施,深化体制改革、加强经营管理等方面的主要做法,取得的主要成效以及存在的突出问题;二是检查2家金融企业内控制度的健全性和有效性,揭示信贷资金投放、投融资活动以及金融业务创新等方面存在的突出风险,促进金融机构调整优化资产结构,提升金融服务质量,为加快转变经济发展方式服务;三是揭露有关金融企业重大违法违规问题,促进金融机构提高全面风险管理水平,确保金融资产安全。

  企业存在的主要问题

  一是2家金融企业的一些分支机构违规发放贷款和办理票据业务问题仍然比较突出,主要是超期限和向非土地储备机构发放土地储备贷款,向手续不全或资本金不足的房地产等项目发放贷款,违规向政府融资平台公司发放贷款,违规办理无贸易背景的票据贴现业务等;二是部分所属企业存在会计核算不实、财务管理混乱等问题,主要表现为未按规定合并财务报表、虚增经营利润以及存在账外资金、资产等;三是部分业务经营管理存在薄弱环节和风险隐患,有的信贷资金被贷款企业挪用,有的信贷资产质量五级分类反映不准确不及时。

  整改情况

  一是成立专门工作组,及时部署落实整改措施。截至2012年3月底,中国工商银行、中信集团公司对审计发现问题整改到位率分别为93%和91.04%。二是完善相关规章制度,健全内控管理长效机制。针对审计发现经营管理中的薄弱环节,2家金融企业从制度建设和内部控制等方面采取有效措施,进一步完善了各项管理工作。三是严格问责,严肃处理有关责任人。中信集团公司对下属单位账外资金等违反财经法纪问题的相关责任人共计190人次作出了严肃处理。

  建议

  一是有关金融企业要进一步加强信贷管理工作,严把授信审查关,加大贷后监督力度,密切跟踪贷款资金流向,防止挪用信贷资金行为,切实保障信贷资金用于实体经济;二是要严格遵守财经纪律,加大对所属企业财务管理力度,强化对会计核算及大额资金使用等方面的监控,确保会计信息真实完整;三是强化各项内部控制建设,建立有效全面风险管理体系,完善内部控制流程,加大对所属分支机构管控力度,通过信息化手段有效提升管理水平,严肃处理资产质量认定中的弄虚作假行为,进一步提高资产质量信息的真实性水平。

标签:国家审计署|央企责任编辑: 金斌
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