根据《中华人民共和国审计法》的规定,2012年12月至2013年3月,审计署对国家国防科技工业局(以下简称国防科工局)2012年度预算执行情况和其他财政收支情况进行了审计,重点审计了国防科工局本级和所属探月与航天工程中心,并对有关事项进行了延伸审计。
审计发现,国防科工局在预算执行中存在的主要问题有:
1.2012年,局本级自行将2012年度项目经费3893.88万元调整用于弥补该项目2011年超预算支出。
2.2012年,局本级3个项目超出预算支出530.59万元。
3.2012年,局本级未经批准,自行将2008年项目经费结余222.25万元拨付所属事业单位,用于办公场地租用等支出。
4.2012年,局本级未经批准召开会议,实际支出超出二类会议标准20万元。
5.2012年,局本级有4个会议在非定点饭店召开;8个会议超标准列支会议费23.3万元。
此外,局本级2012年部分预算编制未细化到具体项目,涉及金额13 730万元。
其他财政收支中存在的主要问题有:
1.2012年,局本级将拨入经费146.5万元作“暂存款”处理,造成少计收入146.5万元。
2.2012年,局本级作为报销凭证的票据中,有46.7万元存在票据申领单位与开票单位不一致等问题。
此外,2012年,局本级8个因公出国(境)团组未纳入年初计划;有2个因公出国(境)团组存在超过规定出访天数问题。
据悉,国防科工局在审计前开展了自查,并纠正了部分自查出的问题。对审计发现的问题,要求有关部门举一反三,认真整改,并表示今后将进一步规范财务管理,提高资金使用效益。对少计收入问题已调整了相关账目及报表,其它问题正在整改中。
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